Servicii pe industrii
e-Factura în service: flotele și asigurătorii vor facturi corecte, SPV-ul le vrea pe toate
Service-ul facturează în trei direcții — persoane fizice, flote, asigurători — și fiecare are alte reguli; SPV-ul le cere pe toate.
Facturarea unui service pare simplă până o desfaci: clientul persoană fizică plătește pe loc, flota cere factură lunară centralizată cu detalii pe fiecare mașină, asigurătorul plătește pe dosar de daună cu documentația lui, iar toate facturile B2B trec obligatoriu prin SPV — la fel și cele primite, de la furnizorii de piese care livrează zilnic. Integrarea pe care o construim pune ordinea: factura se generează din devizul închis, cu regulile clientului aplicate automat — individuală, centralizată pe flotă sau pe dosar de daună — și pleacă spre SPV validată; facturile de piese se preiau automat din SPV și se leagă de comenzile și lucrările lor, ținând stocul și costurile corecte; statusurile și respingerile se gestionează dintr-un singur ecran. Recepția nu mai operează în portal, contabilul primește totul ordonat, iar flotele — clienții cei mai valoroși — primesc exact formatul care le face viața ușoară.
Hai să vorbim despre proiectul tău
Scrie-ne pe WhatsApp sau trimite un email — vorbești direct cu un programator.
office@northdan.com · +40 752 070 247
Ce primești
Flote facturate cum cer flotele
Centralizat, cu detalii pe mașini și referințele lor interne — formatul care păstrează contractele mari se generează automat.
Piesele intră singure în costuri
Facturile furnizorilor preluate din SPV se leagă de lucrări — marja pe fiecare reparație rămâne calculată corect, fără operare.
Devizul devine factură validată
Din lucrarea închisă în factura transmisă trec secunde — fără retastare, fără drumuri prin portal, fără respingeri repetate.
Întrebări frecvente
Facturile către persoane fizice intră și ele în SPV?
Sistemul aplică automat regulile în vigoare pe fiecare tip de client — B2B prin SPV, persoane fizice conform cadrului legal curent — fără ca recepția să decidă caz cu caz.
Cum se facturează dosarele de daună către asigurători?
Pe fluxul fiecărui asigurător: factura legată de dosar, cu documentația atașată cerută — decontarea nu se mai blochează în acte lipsă sau formate greșite.
Ce se întâmplă cu facturile respinse de validări?
Apar imediat cu motivul pe înțeles și corecția pregătită — se retrimit dintr-un click; nimic nu rămâne netransmis neobservat, la termen.
Pagini similare
Resurse conexe
Hai să vorbim despre proiectul tău
Scrie-ne pe WhatsApp sau trimite un email — vorbești direct cu un programator.
office@northdan.com · +40 752 070 247